GEOMETRA SERGIO MELILLI
P.iva / CF:
MLLSRG70A10G273G
|
|
Ufficio
Comp. |
Resp. Nome |
modalitą |
oggetto Incarico |
|
Importo |
|
Data Pubbl. |
|
|
Area Amministrativa
|
Dott.ssa katia Giunta
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EMERGENTE AL GEOMETRA SERGIO MELILLI.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 220 DEL 14.06.2023 |
|
495,38 |
? |
05/02/2024 |
 |
|
Area Amministrativa
|
Dott.ssa katia Giunta
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL GEOMETRA MELILLI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO UTILIZZATO IN CONVENZIONE. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.
Titolo:
DELIBERA DELLA G.M.N.143 DEL 24.10.2023 |
|
462,09 |
? |
05/02/2024 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL GEOMETRA MELILLI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO UTILIZZATO IN CONVENZIONE. PERIODO DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2024.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.274 DEL06.06.2024 |
|
884,9 |
? |
07/06/2024 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, AL GEOMETRA SERGIO MELILLI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO UTILIZZATO IN CONVENZIONE. PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 2024.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.384 DEL 01.08.2024 |
|
884,9 |
? |
02/08/2024 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL GEOMETRA SERGIO MELILLI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO UTILIZZATO IN CONVENZIONE. PERIODO DALL'1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2024.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.478 DEL 20.09.2024 |
|
1061,88 |
? |
23/09/2024 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ARCH. SERGIO MELILLI DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO UTILIZZATO IN CONVENZIONE, AISENSI DELL'ART.23 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 - PERIODO 1° SETTEMBRE 31 OTTOBRE 2024.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.17 DEL 14.01.2025 |
|
1061,88 |
? |
16/01/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ARCH. SERGIO MELILLI DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO UTILIZZATO IN CONVENZIONE, AISENSI DELL'ART.23 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022. NOVEMBRE 2024.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.18 DEL 14.01.2025 |
|
796,41 |
? |
16/01/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ARCH. SERGIO MELILLI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO UTILIZZATO IN CONVENZIONE. DICEMBRE 2024.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.63 DEL 23.01.2025 |
|
1061,88 |
? |
23/01/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ARCH. SERGIO MELILLI, DIOENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO UTILIZZATO IN CONVENZIONE. GENNAIO 2025.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.299 DEL 27.03.2025 |
|
1061,88 |
? |
31/03/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
Dott. Giuseppe Laganą
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio mese di Febbraio2025
Titolo:
Determinazione Dirigenziale n.468 del 26/05/2025 |
|
1061,88 |
? |
29/05/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
Dott. Giuseppe Laganą
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio mese di Aprile 2025
Titolo:
Determinazione Dirigenziale n.469 del 26/05/2025 |
|
1061,88 |
? |
29/05/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
Dott. Giuseppe Laganą
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio Mese di Maggio 2025
Titolo:
Determina Dirigenziale n.503 del 05/06/2025 |
|
1061,88 |
? |
09/06/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
Dott. Giuseppe Laganą
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio mese di Marzo 2025
Titolo:
Determina Dirigenziale n.504 del 05/06/2025 |
|
1061,88 |
? |
09/06/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
Dott. Giuseppe Laganą
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazioni somme per rimborso spese di viaggio dipendente del comune di Palermo, utilizzato in convenzione. Mese di Giugno 2025
Titolo:
Determina Dirigenziale n.640 del 09/02/2025 |
|
106,88 |
? |
10/07/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
Dott. Giuseppe Laganą
TEL: 0921381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio, dipendente del Comune di Palermo utilizzato in Convenzione. Mese di Luglio 2025
Titolo:
Determina Dirigenziale n.711 del 12/08/2025 |
|
1061,88 |
? |
12/08/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALL'ARCH. SERGIO MELILLI, DIOENDENTE DEL COMUNE DI PALERMO UTILIZZATO IN CONVENZIONE. AGOSTO 2025.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.760 DEL 08.09.2025 |
|
884,9 |
? |
09/09/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazione somme per l rimborso spese di viaggio all'Arch. Sergio Melilli, dipendente del Comune di Palermo utilizzato in Convenzione, ai sensi dell'art. 23 CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Settembre 2025.
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.851 DEL 02.10.2025 |
|
707,92 |
? |
03/10/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio all'Arch. Sergio Melilli, dipendente del Comune di Palermo utilizzato in Convenzione, ai sensi dell'art.23 CCNL funzioni locali del 16.11.2022. Ottobre 2025
Titolo:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.939 DEL 11.11.2025 |
|
973,39 |
? |
12/11/2025 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Determina Dirigenziale n.177 del 27.02.2026 relativa a "Impegno Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio all'Arch. Sergio Melilli, dipendente del Comune di Palermo utilizzato in Convenzione, mese di gennaio 2026.
Titolo:
DETERMINA DIR. N.177 DEL 27.03.2026 |
|
884,9 |
? |
04/03/2026 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio all'Arch.Sergio Melilli,dipendente del Comune di Palermo utilizzato in Convenzione,ai sensi dell'art.23 CCNL funzioni locali del 16.11.2022 mese di febbraio 2026.
Titolo:
DET.DIR. N.248 DEL 18.03.2026 |
|
1061,88 |
? |
18/03/2026 |
 |
|
Area Amministrativa
|
DOTT. GIUSEPPE LAGANA'
TEL: 0921/381677 -
Email |
Affidamento Diretto
|
Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio al dipendente del Comune di Palermo, utilizzato in Convenzione, ai sensi dell'art.23 CCN funzioni locali del 16.11.2022 mese di marzo 2026.
Titolo:
DET.DIR. N.346 DEL 21.04.2026 |
|
1061,88 |
? |
21/04/2026 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTALE |
|
18762,35 |
? |
|
|