<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0">
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  <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. anno 2019</abstract>
  <dataPubbicazioneDataset>2020-01-27</dataPubbicazioneDataset>
  <entePubblicatore>Comune di Mistretta</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
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   <oggetto>legge328/2000-Piano di Zona -Integrazione triennio 2013/2015 -utilizzo risorse terza annualit&amp;agrave;-Liquidazione  Assicurazione Assegno  Civico</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>07707320151</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Agenzia assicurativa Darag-sub agente Re Rosaria Anna via Perez,94 S.Stefano di Canastra </ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-08-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>646.03</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZBB28DF384</cig>
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    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Fornitura buoni carburante per i veicoli comunali in dotazione all'Ente, mediante MEPA - CONSIP. Liquidazione.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
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    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
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   <oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO PER IL RILASCIO c. q. c.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>Autoscuola Patti srls</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
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   <oggetto>Fornitura energia elettrica immobile comunale CCR</oggetto>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettrica per immobili comunali</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>IT02221101203</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HERA COMM S.r.l.</ragioneSociale>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettica edifici Culturali periodo dicembre 2018 settembre 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>IT06655971007</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Societ? Enel Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4590.16</importoAggiudicazione>
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    <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1210.72</importoSommeLiquidate>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>home care premium 2017-Liquidazione ditta coop.sociale CO.SE.R da ottobre a dicembre 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02323120879</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>coop.sociale co.serarl in Viagrande (CT)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7086.35</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z5E287B3D1</cig>
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   <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMMEDIA SPA SOLLECITI TARI2014</oggetto>
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    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <oggetto>Acquisto sale a:rtigeio per uso disgelo stradale. Liquidazione.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03314370838</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TESAURO SALE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>1999.58</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
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   <cig>27526F0212</cig>
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    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Fornitura buoni carburante per i veicoli comunali in dotazione all'Ente, mediante MEPA - CONSIP. Liquidazione.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4921.41</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>4921.41</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z492698CCF</cig>
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    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
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   <oggetto>Liquidazione fatture, per fronteggiore l'emergenza neve a seguito del verbale di somma urgenza n. 1 del O5/O1/2O19</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EDIL TUSA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03513270839</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDIL TUSA SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione>
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   <cig>ZA52698C1D</cig>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazione fatture, per fronteggiare l'emergenza neve a seguito del verbale di somma urgenza n. 1 del O5/O1/2O19</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>03192330839</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MAPES</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-05</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>1125.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazione fatture, per fronteggiare l'emergenzaneve a seguito del verbale di somma urgenza n. 1 del O5/O1/2O19</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>sicilbel srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03037830837</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>sicilbel srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>z081fb3893</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
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   <oggetto>liquidazione Voucher -servizio di assistenza in favore di persone in condizione di disabilit&amp;agrave; gravissima -mesi da maggio a ottobre 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>80027200825</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>2657.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>2530.67</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7185958821</cig>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>progetto home care premium 2017 liquidazione ditta coop.sociale Co.Se.r mesi di aprile,maggio,giugno 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>coop.sociale co.serarl in Viagrande (CT)</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>7444.30</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>7444.30</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7185958821</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>progetto home care premium 2017 liquidazione fattura coop.sociale co.se.r  mesi di Aprile,maggio,giugno 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02323120879</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>coop.sociale co.serarl in Viagrande (CT)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>18709.76</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>18709.76</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z561C4E028</cig>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Atto di ritiro della Determina Dirigenziale n. 50 del O6.02.2019 avente ad oggetto liquidazione fattura seconda tranche fornitura di ipoclorito sodico 15% necessario alla strerilizzazione dell'acqua in distribuzione. lmpegno, liquidazione e pagamento</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02689850820I</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ALCACHIMICA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>1325.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>662.50</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7168912554</cig>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>liquidazione progetto &amp;quot;voi con me&amp;quot; mesi da maggio a novembre 2018 coop iside</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04416610824</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>15625.02</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>15625.02</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ze42042f57</cig>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>liquidazione fattura n.31/PA del 31/12/2018 prestazioni ADA mesi da gennaio a ottobre 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02147880831</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>coop.Sociale arl Crescere Insieme sede S.Agata di Militello via S.Anna 14 </ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <importoAggiudicazione>2288.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-01-02</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>2288.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>z69244340f</cig>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
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   <oggetto>liquidazione fattura n.22/PA del 06/11/2018 -prestazione ADA Mese di agosto 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>home care premium 2017-Liquidazione fattura coop. co.se.r  mesi da luglio a settembre</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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   <importoAggiudicazione>17252.50</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>home care premium-Liquidazione ditta coop.sociale CO.SE.R arl  da luglio a settembre 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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   <oggetto>progetto home care premium 2017 Liquidazione fattura alla Ditta coop.sociale CO.SE.R -prestazioni integrative mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>progetto home care premium 2017- liquidazione alla coop.sociale CO.SE.R</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>coop.sociale co.serarl in Viagrande (CT)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7444.30</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>liquidazioni voucher servizio di assistenza per persone con disabilit&amp;agrave; gravissima. anno 2015 da maggio a ottobre 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA)</ragioneSociale>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>liquidazioine fattura &amp;quot;Servizio Primavera &amp;quot; Mesi di gennaio febbraio Marzo 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>12178.71</importoAggiudicazione>
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    <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>12178.71</importoSommeLiquidate>
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   <oggetto>liquidazione fattura Servizi integrativi a favore dell'Infanzia &amp;quot;Girotondo &amp;quot; PAC 2&amp;deg; riparto  Gennaio febbraio marzo</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>80027200825</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Amanthea Soc. Coop Sociale Caccamo (PA)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>18659.19</importoAggiudicazione>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>home care premium 2017 Liquidazione fattura coop.sociale CO.SE.R mesi di ottobre novembre dicembre 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02323120879</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>coop.sociale co.serarl in Viagrande (CT)</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazione voucher servizio di assistenza in favore di persone con disabilit&amp;agrave; gravissima anno 2015 da febbraio ad aprile 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02135040836</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>coop. soc. Nuovi Orizzonti S.fratello via Ospedale n.15 </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4212.60</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>liquidazione voucher servizio assistenza per persone con disabilit&amp;agrave; gravissima mesi da marzo a maggio 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1941.33</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>liquidazione voucher servizio di assistenza per persone con disabilit&amp;agrave; gravissima mesi da aprile a giugno 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>93001980833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Soc. Coop.Sociale Global service  Mistretta C.Da Neviera snc </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>10328.68</importoAggiudicazione>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>progetto home care premium 2017-liquidazione coop.CO.SE.R mesi di gennaio febbraio marzo 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02323120879</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>coop.sociale co.serarl in Viagrande (CT)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>16230.75</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>16230.75</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7185958821</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>progetto home care premium 2017 liquidazione alla coop. COSER mesi di gennaio febbraio marzo</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02323120879</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>coop.sociale co.serarl in Viagrande (CT)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>7348.78</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>7348.78</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>liquidazione fattura per fornitura staffa da muro per tv -progetto Spazio verde -Salute mentale</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>01892540830</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Ditta La Via Lattea spa   SS114 Km3,913  Messina </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>122.94</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>122.94</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   <oggetto>Liquidazione progetto &amp;quot;voi con me &amp;quot;</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04416610824</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>1215.28</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1215.28</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7168912554</cig>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazione progetto VOI con Me mesi da febbraio a giugno 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04416610824</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>societa cooperativa ISIDE sede Carini via Marchiano</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>13020.85</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>13020.85</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   <oggetto>Liquidazione assicurazione assegno civico 2019-Legge 328/2000-Piano di Zona</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>07707320151</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Agenzia assicurativa Darag-sub agente Re Rosaria Anna via Perez,94 S.Stefano di Canastra </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>646.03</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>646.03</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazioni somme Assicurazione bambini asilo nido anno -2019/2020 agenzia unipolsai di Di Giorgio Asicurazione s.r.l. s.Agata di Militello</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>914.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>914.00</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazione voucher servizio assistenza in favore di persone in condizione di disabilit&amp;agrave; gravissima -anno 2015 -Mese di novembre</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>93001980833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Soc. Coop.Sociale Global service  Mistretta C.Da Neviera snc </ragioneSociale>
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   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>454.91</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>454.91</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>liquidazione voucher servizio di assistenza per persone in condizione di didabilit&amp;agrave; gravissima anno 2015-mesi di dicembre gennaio febbraio marzo</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>93001980833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Soc. Coop.Sociale Global service  Mistretta C.Da Neviera snc </ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>11318.22</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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   <oggetto>prestazioni di servizio sociale professionale -liquidazione mesi di Agosto, settembre e ottobre 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>LMBMSB61M51F251R</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LOMBARDO MARIA SEBASTIANA </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>liquidazione fattura materiale elettorale del 26/05/2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>FRRGNE58T20D907R</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FERRARO EUGENIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
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   <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE ELETTORALE -DITTA INSINGA GIUSEPPE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>Insinga Giuseppe</ragioneSociale>
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   <tempiCompletamento>
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   <oggetto>Liquidazione fattura materiale elettorale -Ditta Iraci</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ferramenta Iraci S.R.L</ragioneSociale>
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   <oggetto>liquidazione fattura per assistenza e manutenzione software programmi servizi demografici</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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   <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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   <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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   <oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MESE DI  FEBBRAIO2019</oggetto>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MESE DI  MARZO2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MESE DI APRILE 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MESE DI MAGGIO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E VARIE ALLE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO PER MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>Servizio ADSL 1&amp;deg; bim 2019 uffici comunali</oggetto>
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   <oggetto>telefonia fissa 1&amp;deg; bim 2019 Giudice di Pace</oggetto>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Telecom Italia S.P.A.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>84.33</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
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    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>telefonia fissa- 1&amp;deg; bim 2019 uffici comunali</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>telefonia fissa 1&amp;deg; bim 2019 - Scuole</oggetto>
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   <importoSommeLiquidate>1012.27</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   <oggetto>telefonia fissa-leasing 1&amp;deg; bim 2019 uffici comunali</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Telecom Italia S.P.A.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>611.43</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
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   <oggetto>Fornitura di generi alimentari e vari alla mensa dell'asilo nido ditta MGR liquidazione fattura mesi febbraio-luglio 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>Fornitura di generi alimentari e vari alla mensa dell'asilo nido ditta MGR liquidazione fattura mese gennaio 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
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   <oggetto>Impegno e affidamento diretto per la fornitura di prodotti freschi e surgelati mense delle scuole dell'infanzia e generi alimentari e vari mense asilo nido anno 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
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   <oggetto>Impegno e affidamento per fornitura di prodotti alimentari e vari a lunga conservazione per il servizio mensa della scuole dell'infanzia per il periodo gennaio-dicembre 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Affidamento della fornitura per acquisto libri in favore della biblioteca comunale A. Pagliaro Decreto di finanziamento dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'identit&amp;agrave; siciliana D.D.G. n. 4901 del 06/11/2019 cap. 377349 E. F. 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
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   <oggetto>lIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.45/P DEL 28/02/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01/12/2018 A 28/02/2019</oggetto>
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   <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.159/P DEL 31.05.2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01.03.2019 AL 31.05.2019</oggetto>
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   <oggetto>lIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.249/P DEL 31.08.2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01/06/2019 A 31/08/2019</oggetto>
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   <oggetto>liquidazione fattura elettronica n.20190775 del 13/06/2019 per pagamento canone servizio cloud -box dal 01/01/2019 al 31/12/2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>liquidazione fatture  n.20190756 del 12/06/2019 -fattura n.20190757 del 12/06/2019 -fattura n. 20191026 del 10/07/2019 per pagamento canone di assistenza hardware</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02014040808</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Immedia spa reggio calabria </ragioneSociale>
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   <oggetto>liquidazione fattura n.20191466 del 08/10/2019 per pagamento canone assistenza hardware dal 01/10/2019 al 31/12/2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02014040808</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Immedia spa reggio calabria </ragioneSociale>
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   <oggetto>liquidazione fattura n.342 del 17/06/2019 per locazione bagni mobili fiera giugno 2019</oggetto>
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   <oggetto>Liquidazione  spesa per abbattimento e distruzione bovino sotto sequestro e mancante di identificazione</oggetto>
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   <oggetto>Fornitura energia elettrica immobili scolastici</oggetto>
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   <oggetto>Fornitura energia elettrica Giudice di Pace</oggetto>
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   <oggetto>Fornitura Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2018</oggetto>
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     <codiceFiscale>IT06655971007</codiceFiscale>
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    <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
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   <oggetto>serizio di telefonia fissa, mobile e servizio ADSL-Uffici comunali, scolastici e Giudice di Pace II&amp;deg; bim 2019</oggetto>
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     <ragioneSociale>Telecom Italia S.P.A.</ragioneSociale>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettrica per immobili comunali periodo ottobre/dicembre 2018</oggetto>
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     <codiceFiscale>IT02221101203</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HERA COMM S.r.l.</ragioneSociale>
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   <oggetto>Fornitura enegia elettrica immobili scolatici-periodo novembre/dicembre 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>IT02221101203</codiceFiscale>
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   <importoSommeLiquidate>2165.93</importoSommeLiquidate>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettrica per immobili comunali periodo dicembre 2018 settembre 2019</oggetto>
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     <ragioneSociale>Societ? Enel Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettrica Asilo Nido periodo dicembre 2018 marzo 2019</oggetto>
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     <codiceFiscale>IT06655971007</codiceFiscale>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettica edifici idrici periodo dicembre 2018 settembre 2019</oggetto>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettica C.C.R. periodo gennaio/settembre 2019</oggetto>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettica mercato coperto periodo dicembre 2018 gennaio/settembre 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>IT06655971007</codiceFiscale>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettica Giudice di Pace periodo gennaio/settembre 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>Societ? Enel Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
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   <oggetto>Fornitura di energia elettica campo sportivo periodo dicembre 2018 gennaio/aprile 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>IT06655971007</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Societ? Enel Energia S.p.A.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2581.96</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>Gelipa System di Patti lina &amp;amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
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   <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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   <oggetto>ACQUISIZIONE SOFTWARE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02014040808</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Immedia spa reggio calabria </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMMEDIA SPA SOLLECITI TARI2014</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02014040808</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Immedia spa reggio calabria </ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <importoAggiudicazione>3083.28</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
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   <oggetto>Assicurazione automezzi comunale</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02990200830</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENZIA HDI ASSICURAZIONE DI STEFANO PUGLIA MISTRETTA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <importoAggiudicazione>1663.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>1663.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>zda2245a8b</cig>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazione acconto competenze tecniche al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 aggiornamento D.V.R. anno 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>01179450869</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. LO VOTRICO SAMUELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
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    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Polizza RCA ed infortuni conducente dello scuolabus comunale. Liquidazione</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3A260B2D3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera A del D. Lgs 50/2016 previa indagine di mercato mediante affidamento e impegno spesa per HACCP e corso richiamo alimentaristi</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>956.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3A260B2D3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera A del D. Lgs 50/2016 previa indagine di mercato mediante affidamento e impegno spesa per HACCP e corso richiamo alimentaristi</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>956.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazione somme -Assicurazione bambini Asilo nido - anno 2018 Agenzia Unipolsai  di Di Giorgio Assicurazione S.r.l -S.Agata di Militello (ME)</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-20</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z56254D022</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Fornitura di generi alimentari e vari alla mensa dell'asilo nido ditta MGR liquidazione fattura mesi ottobre- dicembre 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
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   <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>10265.17</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC7219AFB8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZA RCT PER N.13 LAVORATORI ASU</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>z5925cc174</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>adeguamento inventario beni dlgs 1182011</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02154040808</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HALLEY CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-01</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZD023C80A5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE MISTRETTA (ME)</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>servizio di manutenzione software 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03018230155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Andromeda Informatica S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>7826.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>7826.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>27D2712463</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Assicurazione degli automezzi comunali con scadenza maggio 2019. Liquidazione.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3274.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3274.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z7D2712463</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Assicurazione scuolabus comunale. Liquidazione</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>898.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>898.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZDA2245A8B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazione a saldo competenze tecniche al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 aggiornamento DVR.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01179450869</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. LO VOTRICO SAMUELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZDA2245A8B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Liquidazione in acconto competenza tecnica al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 D.V.R. anno 2018/2019 e contestuale revoca D.D. n. 483 del 30/8/2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01179450869</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. LO VOTRICO SAMUELE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01179450869</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. LO VOTRICO SAMUELE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>27D2712463</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>85000300831</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>Assicurazione degli automezzi comunali per l'anno 2019. Liquida'ione.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5217.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-01</dataUltimazione>
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    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
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   <oggetto>Assicurazione degli automezzi comunali per I'anno 2019. Liquidazione</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI - AGENZIA DI SANT'AGATA DI MILITELLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>559.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
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    <denominazione>COMUNE DI MISTRETTA</denominazione>
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   <oggetto>Manutenzione di n. 4 ascensori installati in edifici di proprieta comunale. Mesi sei. Periodo settembre 2018 - febbraio 2019. Liquidazione.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>SICILIANA ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MESI DI  OTTOBRE-DICEMBRE 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO MESE DI  GENNAIO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI BOMBOLE DI GAS PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PLESSI G. VERGA E MATTEOTTI E PER L'ASILO NIDO</oggetto>
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   <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI BOMBOLE DI GAS PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PLESSI G. VERGA E MATTEOTTI</oggetto>
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   <oggetto>DECRETO ASSESSORATO DELLA SANITA' 19 FEBBRAIO 2007 PER CORSO DI RICHIAMO AGGIORNAMENTO ALIMENTARISTI LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
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   <oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.&amp;amp;C. S.A.S.PER ACQUISTO MATERIALE LUDICO RICREATIVO DEMOCRAZIA PARTECIPATA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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